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增值税纳税申报表检验失败不能上传怎么回事

看检验提示原因,修正错误重新上传。一般来说都是主表与附表的数据关联不符,如附表2的进项税与主表的进项税额不等。

这是税务方面核定信息校验失败,遇到这种情况要到税务大厅进行增值税纳税申报表申报并要税务人员对核定信息重新核定

网上申报增值税纳税申报表上传失败,说明填写有误。 一般如您填写有错误的话,是会被申报系统拦截的,看一下每张表后面的标记,是申报成功还是填写错误,如果是填写错误的话说明表还未提交,改正重新保存一下即可。

没有通过校验,可能是你填写有误,或者应该填写的地方没有填写,你看一下你各个表的勾稽关系,是不是有地方不一致

1、主表中免税销售额应该等于961.17元,而不是9万元 2、都应该填列不含税销售额961.17,而不应该填列990(含税) 3、附列资料中,扣除额计算应为零,不应该填列。

一般是不会要求重新填报数据的,国税的申报系统大多会实时暂存的,不过你在再次提交之前须再次核对一下相关数据,以防数据缺漏。

1.作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或在下月抵减),或与主管税务机关协调申请在下月作补申报处理; 2.如果是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减,由于属...

不要着急。去大厅让税务局重新申报一下,有可能是他们那边传输的不好。 带着税务登记证,和打印出来的报表或者是用EXCEL保存导到U盘里。最好带着公章。

不能录入,是因为这个数字是从其他的表格内转过来的数字,是需要填写销售明细表后填写的

是指企业没有去税务局认定增值税税目,需要先认定才能填写申报表进行报税的。 1、根据《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定:“第三条增值税纳税人(以下简称纳税人),年应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规...

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