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增值税纳税申报表填制错误,已经申报怎么办

作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或在下月抵减),或与主管税务机关协调申请在下月作补申报处理; 2.如果是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减,由于属于...

1、去税务局办税大厅领一张表,是专门更正已经申报错误信息的,然后填好以后盖章去找专管员签字,然后再去大厅找科长签字,他们就会在系统里帮忙改了。 2、各地区办理具体步骤不一样,不过都得去税务局做变更。

不用解码,跟你税卡也没有关系,是你网上申报表填错了。 应该是把网上申报的表给你退回来,你重新填,再申报。 我们这退表是国税申报软件的公司负责,只要给他们打个电话,报自己家的税号,说我的表填错了,给我退出来,他就给你退出来了。然后...

没办法重复提交了,如果你提交了那个界面你就进不去了,可以打电话线负责报税那个人帮你查一下

申报主表错了的话,那么你扣税正确了没有,个人建议还是直接上税局区撤销,打个报告,撤销,然后回来清除报表重新上传就可以的,我们这边是这样的

这个可以去税务大厅带上修改后的申报表,手工修改,税款能结转到以后月份,算是预缴。

您好,一般如您填写有错误的话,是会被申报系统拦截的,您看一下每张表后面的标记,是申报成功还是填写错误,如果是填写错误的话说明您的表还未提交,改正重新保存一下即可。 若申报已成功,则打印两份申报成功的报表,以及两份正确填写的报表去...

如果申报未提交,撤销后重填即可。否则,就要在以后申报期中调整。

增值税已正式申报后发现是错报,必须在申报期内(12月15日),持正确纸质申报表,去主管税务机关纳税服务大厅进行补充申报更正。

1、前2月的增值税纳税申报表第25行填写,应到税务局大厅窗口去更正申报表。 2、第25行填本期认证相符的增值税专用发票,对于辅导期一般纳税人的商业企业,实行先认证,网上稽核相符后再抵扣,也即本月认证相符,但还未经网上稽核,所以本月还不...

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