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增值税纳税申报表填制错误,已经申报怎么办

作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或在下月抵减),或与主管税务机关协调申请在下月作补申报处理; 2.如果是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减,由于属于...

1、去税务局办税大厅领一张表,是专门更正已经申报错误信息的,然后填好以后盖章去找专管员签字,然后再去大厅找科长签字,他们就会在系统里帮忙改了。 2、各地区办理具体步骤不一样,不过都得去税务局做变更。

申报主表错了的话,那么你扣税正确了没有,个人建议还是直接上税局区撤销,打个报告,撤销,然后回来清除报表重新上传就可以的,我们这边是这样的

没办法重复提交了,如果你提交了那个界面你就进不去了,可以打电话线负责报税那个人帮你查一下

增值税纳税申报表数据错了,可在申报期内,持正确纸质申报表到纳税服务大厅补充申报予以修正。如果已通过银行委托缴款,多交税款在下期应纳税额中抵减。

如果已经扣了税款,那么可以带着争取的申报表去国税大厅,办理申报修改和税款退库。但是这个比较麻烦,还有可能被层层阻挠。 如果不涉及扣税款,只是申报数据错误,这个就带着正确的申报数据去大厅做补充申报。没关系的。

网上申报增值税纳税申报表上传失败,说明填写有误。 一般如您填写有错误的话,是会被申报系统拦截的,看一下每张表后面的标记,是申报成功还是填写错误,如果是填写错误的话说明表还未提交,改正重新保存一下即可。

一般情况下出现已开票、未申报,申报系统会提示有未申报发票,不能继续申报。现在的金税系统不会让漏报已开发票的。

不用解码,跟你税卡也没有关系,是你网上申报表填错了。 应该是把网上申报的表给你退回来,你重新填,再申报。 我们这退表是国税申报软件的公司负责,只要给他们打个电话,报自己家的税号,说我的表填错了,给我退出来,他就给你退出来了。然后...

增值税已正式申报后发现是错报,必须在申报期内(12月15日),持正确纸质申报表,去主管税务机关纳税服务大厅进行补充申报更正。

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